Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 013,87 € 22.05.2024 25.06.2024 Faktúra
DFP0078/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 893,42 € 22.05.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0151/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 124,53 € 21.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFP0071/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 124,48 € 21.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0150/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 42,48 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0149/24 materiál na OV Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 E.K. Company s.r.o. 53172264 179,90 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0146/24 voda 18.4.2024- 17.5.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 315,62 € 17.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0147/24 rohože 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 142,78 € 17.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0145/24 tonery + scener Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 1 854,39 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0148/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 107,98 € 16.05.2024 31.05.2024 Faktúra
DFB0144/24 kancelárske potreby, rukavice Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 345,92 € 15.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0143/24 kancelárske potreby - perá Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KAENNA, spol. s r. o. 53028716 44,72 € 15.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0142/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 130,06 € 14.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFP0070/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 132,73 € 14.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0141/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 42,48 € 13.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0136/24 vodné 13.4.2024 - 12.5.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0140/24 revízie spotrebičov Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Cerkam Facility Services s. r. o. 53599446 205,80 € 10.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFP0068/24 činnosť zváračskej školy 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 115,20 € 08.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFP0067/24 tepelná energia 4/2024 vratka Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -831,71 € 07.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0139/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 130,47 € 05.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DFP0069/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 130,96 € 05.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFP0064/24 elektrina 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 600,09 € 05.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0126/24 režijný materiál + brúska 1ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 119,36 € 02.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0138/24 tepelná energia 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 592,15 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFP0062/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 138,19 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFP0061/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 89,37 € 02.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0127/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 155,02 € 02.05.2024 28.06.2024 Faktúra
DFB0131/24 telefón 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,61 € 01.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0130/24 optik Net 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,90 € 01.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0129/24 telefón 4/2024 + splátka MT 11/24 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,00 € 01.05.2024 29.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »