Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0128/24 alarm 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,00 € 01.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0135/24 čistiace potreby, réžijný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 532,84 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFP0060/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 208,40 € 30.04.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0125/24 pracovná odev, obuv + materiál na OV Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Protect Trade s.r.o. 46805851 107,64 € 29.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0124/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 108,92 € 28.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0134/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 135,08 € 27.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFP0065/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 134,19 € 27.04.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0132/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 516,83 € 25.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFP0063/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 796,96 € 25.04.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0133/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 094,51 € 24.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0121/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 105,26 € 24.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFP0066/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 935,39 € 24.04.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0122/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 116,89 € 23.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0116/24 športové potreby - lopty Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 GerMach company s.r.o. 11729104 390,04 € 18.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP0056/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 157,03 € 18.04.2024 Faktúra
DFB0123/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 152,08 € 17.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0117/24 elektrina 3/2024 - doplatok Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZSE Energia, a.s. 36677281 99,64 € 17.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFP0053/24 voda 18.3.2024 -17.4.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 201,11 € 17.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0115/24 prahy Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ján Karnoš 22738088 48,00 € 16.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0120/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 98,33 € 16.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0118/24 rohože 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CWS Slovensko, s. r. o. 31411045 143,32 € 16.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFB0119/24 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Špaček Peter 37527231 283,88 € 16.04.2024 10.05.2024 Faktúra
DFP0054/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 117,16 € 16.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0113/24 voda 13.3.2024 -12.04.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0114/24 vyúčtovanie tepelnej energie 3/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 775,55 € 09.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0110/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 122,99 € 09.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFP0050/24 náplň fliaš CO2 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 50,40 € 09.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFP0051/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 101,09 € 09.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0111/24 pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 119,11 € 08.04.2024 07.05.2024 Faktúra
DFB0103/24 ČK ISIC 1ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.04.2024 13.05.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »