Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0317/25 drogériový tovar Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 291,67 € 10.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0318/25 nedoplatok za el.energiu za október 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 52,03 € 10.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0316/25 letáky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Expresta s.r.o. 43954782 238,15 € 07.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFP0149/25 za trafopájku NUBA ETP III 100VA Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TIPA,spol. s r.o. 42864208 39,85 € 06.11.2025 Faktúra
DFB0304/25 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,11 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFP0150/25 telefónne poplatky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,45 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0302/25 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,01 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0303/25 za telekomunikačné služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 04.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0313/25 elektrická energia za november 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 969,10 € 03.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0305/25 opakovaná platba za plyn za november 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 01.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0306/25 opakovaná platba za teplo za 11/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.11.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0298/25 Cimco sťahovacia páska Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. 36241008 104,60 € 31.10.2025 Faktúra
DFP0148/25 za tovar bufet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 372,54 € 30.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0299/25 za trafopájku NUBA ETP III 100VA Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TIPA,spol. s r.o. 42864208 48,22 € 30.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0300/25 za trafopájku NUBA ETP III 100VA Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 TIPA,spol. s r.o. 42864208 -48,22 € 30.10.2025 14.11.2025 Faktúra
DFB0293/25 Práca, mzdy a odmeňovanie-ročný prístup Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 122,70 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0294/25 Verejná správa SR-ročný prístup 21.10.2025-20.10.2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 233,70 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0295/25 príspevok za poskytovanie informácií k enviromentálnemu vzdelávaniu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Nezisková organizácia RECYKLOHRY 45740836 50,00 € 27.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0292/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 191,87 € 23.10.2025 28.11.2025 Faktúra
DFP0146/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 190,91 € 23.10.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0291/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 474,03 € 22.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0290/25 pranie a čistenie za 10/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 92,68 € 21.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0287/25 za čistiace prostriedky a servis Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 52,89 € 20.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0288/25 vodné a stočné za obdobie 18.9.2025-17.10.2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 321,03 € 20.10.2025 28.11.2025 Faktúra
DFB0285/25 bedbintonové košíky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 SPORTISIMO SK s.r.o. 44156979 18,30 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0284/25 Vysávač Karcher T7/1 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Karimtech, s. r. o. 46537678 113,10 € 17.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB0286/25 pružinové svorky, káble Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o 36240079 19,56 € 17.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFP0144/25 termo misky, viečka, boxy na stravu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CORNiCO Company, s.r.o 35752271 293,34 € 16.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB0283/25 za členské za september 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 156,00 € 16.10.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB0282/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 229,69 € 15.10.2025 28.11.2025 Faktúra