Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0050/25 za tovar bufet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 481,29 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0108/25 montáž vchodových dverí, oprava stien Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ABC servis, družstvo 36250821 2 400,00 € 22.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0104/25 za právne služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Mgr. Juraj Švec, advokát 30851483 879,45 € 16.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0103/25 právne poradenstvo Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 JUDr. Marcela Kucháriková, advokátka 42158770 100,00 € 15.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0102/25 právne služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Mgr. Juraj Švec, advokát 30851483 1 082,40 € 14.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0097/25 Spectrum flament Premium Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Majkl3D - Technology s.r.o. 10818651 22,40 € 08.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0100/25 za revízie spotrebičov Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. 56603134 468,00 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0096/25 vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 23,96 € 08.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0095/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 342,58 € 07.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0093/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 871,64 € 07.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0094/25 opravy a udžiavanie na internáte Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ing. Peter Šebesta 54224241 200,00 € 07.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0089/25 za internet za marec 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 04.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0090/25 za volania za marec 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,88 € 04.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0091/25 mobilné služby za marec 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,05 € 04.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0088/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 116,14 € 03.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0057/25 za materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 1 420,21 € 02.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB0087/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 191,64 € 02.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0085/25 BOZP 1Q/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. 41153677 248,94 € 02.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0086/25 materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 770,21 € 02.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0084/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 708,00 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0083/25 Činnosť technika požiarnej ochrany Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková 37122991 171,55 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0081/25 opakovaná platba za teplo za 4/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0111/25 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 146,31 € 01.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 Vyúčtovanie za predplatné A Radio praktická elektronika Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovenská pošta, a.s. 36631124 15,00 € 31.03.2025 09.04.2025 Faktúra
DFB0080/25 Mlynček na mäso Kitchen Line 12 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ANVEKO s.r.o. 47604433 615,00 € 31.03.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 vyúčtovanie za teplo za rok 2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 609,26 € 31.03.2025 07.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 stavebné práce Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Oleh Rosokha 50690531 5 955,00 € 27.03.2025 Faktúra
DFB0075/25 za maľovanie priestorov školy Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Holeček 37328378 913,00 € 26.03.2025 03.04.2025 Faktúra
DFB0073/25 za inzerciu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 137,76 € 26.03.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0074/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 155,87 € 26.03.2025 07.05.2025 Faktúra