Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0009 za Malacko, Senicko-Skalicko 3/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 425,09 € 21.01.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0007 tonery, kanc. papier Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 1 160,23 € 15.01.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0005 za servisné obdobie február- máj 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 105,78 € 14.01.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0006 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 pre Vás, s. r. o. 53123727 271,83 € 14.01.2026 11.02.2026 Faktúra
DFP0177/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 915,94 € 13.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFP0178/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 314,51 € 13.01.2026 13.02.2026 Faktúra
DFB0388/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 95,36 € 13.01.2026 13.02.2026 Faktúra
DFB0387/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 368,85 € 13.01.2026 13.02.2026 Faktúra
DFB0384/25 činnosti technika PO za 10.-12. 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ing. Bc. Karolína Jastrabíková 37122991 171,55 € 08.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0381/25 za telefón Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,20 € 07.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0382/25 za telefón Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 07.01.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0002 dodávka elektiny za 1/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 797,12 € 05.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0380/25 za materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 521,48 € 05.01.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0001 zálohové platby za teplo za január 2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 8 043,79 € 01.01.2026 12.02.2026 Faktúra