DFP0120/25 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
292,44 € |
22.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0117/25 |
za tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
777,30 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0118/25 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
22,12 € |
22.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/25 |
z korkovú nástenku |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
44,26 € |
21.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0119/25 |
za tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
671,43 € |
21.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/25 |
Za energie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-297,19 € |
12.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Verlag Dashofer - vydavateľstvo, s. r. o. |
35730129 |
|
290,90 € |
11.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0111/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
123,93 € |
11.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0109/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
202,95 € |
11.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/25 |
Za energie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 072,32 € |
08.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0112/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bronislav Polák - BZ - pro |
34786996 |
|
62,21 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
360,00 € |
05.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/25 |
Za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
385,08 € |
05.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0213/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0214/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,53 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0215/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,18 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0113/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,16 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0114/25 |
elektrická energia za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0106/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 914,20 € |
04.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
opakovaná platba za teplo za 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
opakovaná platba za plyn za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0104/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
725,32 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0105/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 022,65 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0108/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
227,08 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0107/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
313,16 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/25 |
za inzerát v Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
93,48 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0206/25 |
oprava stien, podlahy a pokládku dlažby v spoločných priestorov dielní OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
4 860,00 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0204/25 |
za odbornú prehliadku a revíznu správu- spotrebiče |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
249,48 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/25 |
drogériový tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
Iné |
635,55 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0207/25 |
za členské za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
23.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |