Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0120/25 pranie a čistenie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 292,44 € 22.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFP0117/25 za tovar Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 777,30 € 22.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFP0118/25 spotrebný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 22,12 € 22.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0226/25 z korkovú nástenku Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 44,26 € 21.08.2025 Faktúra
DFP0119/25 za tovar Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 671,43 € 21.08.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0218/25 Za energie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 -297,19 € 12.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0219/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Verlag Dashofer - vydavateľstvo, s. r. o. 35730129 290,90 € 11.08.2025 Faktúra
DFP0111/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 123,93 € 11.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFP0109/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 202,95 € 11.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0220/25 Za energie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -3 072,32 € 08.08.2025 Faktúra
DFP0112/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bronislav Polák - BZ - pro 34786996 62,21 € 06.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFB0217/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 VKV ADVERT spol. s r.o. 35896850 360,00 € 05.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB0212/25 Za materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 385,08 € 05.08.2025 Faktúra
DFB0213/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 04.08.2025 Faktúra
DFB0214/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,53 € 04.08.2025 Faktúra
DFB0215/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,18 € 04.08.2025 Faktúra
DFP0113/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,16 € 04.08.2025 Faktúra
DFP0114/25 elektrická energia za august 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 969,10 € 04.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFP0106/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 914,20 € 04.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0224/25 opakovaná platba za teplo za 8/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 opakovaná platba za plyn za august 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 01.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFP0104/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 725,32 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFP0105/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 022,65 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFP0108/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 227,08 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFP0107/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 313,16 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0209/25 za inzerát v Senicko-Skalicko Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 93,48 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0206/25 oprava stien, podlahy a pokládku dlažby v spoločných priestorov dielní OV Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ruslan Rosokha 54630665 4 860,00 € 24.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0204/25 za odbornú prehliadku a revíznu správu- spotrebiče Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. 56603134 249,48 € 24.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0208/25 drogériový tovar Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 Iné 635,55 € 23.07.2025 Faktúra
DFB0207/25 za členské za jún 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 52,00 € 23.07.2025 10.09.2025 Faktúra