Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0147/25 Nôž H*LC 56, 356V AWD Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CHROME s.r.o. 46068279 38,83 € 21.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0140/25 za opravu a prekad telef. pobočky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Václav Bureš-STORM 35295775 134,70 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0138/25 za stavebný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 555,20 € 20.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0139/25 za opravu auta VW Transporter Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Autodielňa Vépy Vladimír 43864201 710,20 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP0066/25 ochranné pracovné oblečenie a pomôcky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970 367,65 € 19.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP0064/25 pranie a čistenie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 241,10 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0135/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 pre Vás, s. r. o. 53123727 168,51 € 14.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP0060/25 zariadenia do kuchyne Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 B-commerce, s. r. o. 52424812 385,63 € 13.05.2025 14.05.2025 Faktúra
DFP0057/25 Nákup pracovného materiálu do kuchine Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 B-commerce, s. r. o. 52424812 385,63 € 13.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0132/25 oprava omietky, maliarske práce Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ruslan Rosokha 54630665 1 248,00 € 12.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0130/25 vyúčtovanie elektrickej energie za apríl 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 -198,24 € 09.05.2025 26.05.2025 Faktúra
DFB0131/25 vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -689,69 € 09.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFP0056/25 za činnosť zváračskej školy Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prvá zváračská, a.s. 35805609 9,84 € 09.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0116/25 vyúčtovanie za teplo za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 304,98 € 07.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0126/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 584,69 € 06.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0124/25 materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 570,33 € 05.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP0054/25 mobilné služby za apríl 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,47 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0121/25 za volania za apríl 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,32 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0122/25 za internet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,88 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0123/25 mobilné služby za apríl 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2,36 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0119/25 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 262,17 € 02.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0120/25 elektrická energia za máj 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 969,10 € 02.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0118/25 opakovaná platba za plyn za máj 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 01.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0117/25 opakovaná platba za teplo za 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFP0050/25 za tovar bufet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 481,29 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB0115/25 za káble Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o 36240079 420,17 € 30.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP0048/25 za obalovy material Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CORNiCO Company, s.r.o 35752271 296,35 € 29.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFP0051/25 Aktualizácia certifikátu eKasa 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bronislav Polák - BZ - pro 34786996 55,00 € 28.04.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0106/25 za vodné a stočné od 13.3.-12.4.2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,27 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0112/25 kontrola ručných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, oprava a tlak skúšky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Špaček 37527231 304,42 € 23.04.2025 23.05.2025 Faktúra