Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/5/2026 Objednávame si u Vás: 1. Svorka bezskrutková WAGO 221-412 MINI 2x 0,2-4mm2 - 100ks. 2.Svorka bezskrutková WAGO 221-413 MINI 3x 0,2-4mm2 -100ks. 3.Svorka bezskrutková WAGO 221-413 MINI 3x 0,2-4mm2 - 50ks + doručenie. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. 36241008 100,00 € 11.05.2026 12.05.2026 Objednávka
26DFBV0097 Vyúčtovacia fakúra za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 -12,28 € 11.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFST0029 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 2 164,73 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFPC0051 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 3 001,61 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFBV0096 vyúčtovanie za teplo za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 305,50 € 11.05.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0105 štítkovač Brother Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alza.sk s. r. o. 36562939 83,79 € 08.05.2026 Faktúra
2/5/2026 Objednávame si u Vás: 1.Štítkovač Brother PT-H110 -1ks. 2.TZ páska Brother TZE-S231-3ks + doprava. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alza.sk s. r. o. 36562939 100,00 € 06.05.2026 07.05.2026 Objednávka
26DFBV0099 servisné obdobie KT18/2026 až KT 21/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 105,78 € 06.05.2026 26.05.2026 Faktúra
26DFPC0052 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 429,36 € 06.05.2026 27.05.2026 Faktúra
26DFST0028 za mäsové výrobky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 772,75 € 06.05.2026 02.06.2026 Faktúra
26DFPC0054 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 212,87 € 06.05.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFBV0095 za účtovné služby za 4/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 06.05.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFST0030 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 194,00 € 06.05.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFST0027 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 304,34 € 06.05.2026 26.06.2026 Faktúra
Zmluva č. 12/2026/SOŠEGb Použitie cestného motorového vozidla na pracovnú cestu Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica 17050456 Milota Miroslav 0,00 € 05.05.2026 06.05.2026 31.12.2026 05.05.2026 Mgr. Róbert Nagy riaditeľ Zmluva
26DFBV0094 TRU komponenty- elektroprojekt Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 215,82 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0091 režijný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 30,59 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0093 čistiace potreby, OOPP Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 734,97 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
1/5/2026 Objednávame si u Vás režijný materiál a ostatný tovar podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 400,00 € 04.05.2026 05.05.2026 Objednávka
26DFBV0087 pranie a čistenie Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 125,37 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra