| DFP0113/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,16 € |
04.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFP0114/25 |
elektrická energia za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
04.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0106/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 914,20 € |
04.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Za služby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
04.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1/8/2025 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
200,00 € |
01.08.2025 |
|
|
02.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0224/25 |
opakovaná platba za teplo za 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
opakovaná platba za plyn za august 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0104/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
725,32 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0105/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 022,65 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0108/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
227,08 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0107/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
313,16 € |
31.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
za inzerát v Senicko-Skalicko |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
93,48 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
oprava stien, podlahy a pokládku dlažby v spoločných priestorov dielní OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ruslan Rosokha |
54630665 |
|
4 860,00 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
za odbornú prehliadku a revíznu správu- spotrebiče |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
249,48 € |
24.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
drogériový tovar |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
Iné |
635,55 € |
23.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
za členské za jún 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
52,00 € |
23.07.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 9/7/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
650,00 € |
22.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/25 |
oprava zatekajúcich striešok po bokoch prechodového tunela nad vchodom spojovacej chodby adm.budovy s jedálňou |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
|
1 573,50 € |
22.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 8/7/2025 |
Objednávame si u Vás odstránenie a likvidáciu starých sieťok proti hmyzu, dodanie a montáž nových sieťok proti hmyzu na školskom internáte. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
VKV ADVERT spol. s r.o. |
35896850 |
|
360,00 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
nedoplatok za vodné a stočné za obdobie 18.6.2025-17.7.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
296,57 € |
21.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |