Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0113/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,16 € 04.08.2025 Faktúra
DFP0114/25 elektrická energia za august 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 encare, s.r.o. 52302555 969,10 € 04.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFP0106/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 914,20 € 04.08.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0211/25 Za služby Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Centrum podporných služieb 53243188 2 500,00 € 04.08.2025 24.09.2025 Faktúra
1/8/2025 Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 200,00 € 01.08.2025 02.08.2025 Objednávka
DFB0224/25 opakovaná platba za teplo za 8/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.08.2025 02.09.2025 Faktúra
DFB0225/25 opakovaná platba za plyn za august 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 307,00 € 01.08.2025 03.09.2025 Faktúra
DFP0104/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Farmi z farmy s. r. o. 56632100 725,32 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFP0105/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 022,65 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFP0108/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 227,08 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFP0107/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 313,16 € 31.07.2025 10.09.2025 Faktúra
DFB0209/25 za inzerát v Senicko-Skalicko Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 93,48 € 28.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0206/25 oprava stien, podlahy a pokládku dlažby v spoločných priestorov dielní OV Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ruslan Rosokha 54630665 4 860,00 € 24.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0204/25 za odbornú prehliadku a revíznu správu- spotrebiče Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. 56603134 249,48 € 24.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB0208/25 drogériový tovar Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 Iné 635,55 € 23.07.2025 Faktúra
DFB0207/25 za členské za jún 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 31768164 52,00 € 23.07.2025 10.09.2025 Faktúra
9/7/2025 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hana Kosturková - Drogéria EKORT 46244468 650,00 € 22.07.2025 29.07.2025 Objednávka
DFB0205/25 oprava zatekajúcich striešok po bokoch prechodového tunela nad vchodom spojovacej chodby adm.budovy s jedálňou Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Oleh Rosokha 50690531 1 573,50 € 22.07.2025 12.08.2025 Faktúra
8/7/2025 Objednávame si u Vás odstránenie a likvidáciu starých sieťok proti hmyzu, dodanie a montáž nových sieťok proti hmyzu na školskom internáte. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 VKV ADVERT spol. s r.o. 35896850 360,00 € 21.07.2025 29.07.2025 Objednávka
DFB0210/25 nedoplatok za vodné a stočné za obdobie 18.6.2025-17.7.2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 296,57 € 21.07.2025 21.08.2025 Faktúra