10/3/2025 |
Objednávame si u Vás udržiavacie práce na objekte internátu SOŠE GBELY. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Peter Šebesta |
54224241 |
|
200,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9/3/2025 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu na opravu v areáli SOŠE Gbely. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 450,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8/3/2025 |
Objednávame si u Vás opravu toalety, stien, sadrokartónových stropov, kanalizačných zvodov, odstránenie starých obkladov, dlažieb, výmenu dverí so zárubňou s plochou 31m2. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Oleh Rosokha |
50690531 |
|
5 965,50 € |
24.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7/3/2025 |
Objednávame si u Vás opravu a maľovanie stien v budove SOŠE Gbely - 220m2. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
913,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
6/3/2025 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7/1/3/2025 |
Objednávame si u Vás Mlynček na mäso Kitchen Line 12. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ANVEKO s.r.o. |
47604433 |
|
615,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0067/25 |
zápisník bezpečnosti práce žiakov stredných odborných škôl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
169,43 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5/3/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku VTZ EZ - ručné náradia a spotrebičov podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
397,80 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0070/25 |
za inzerciu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
137,76 € |
19.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
93,60 € |
19.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25 |
za vodné, stočné 18.2.2025-17.3.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
299,63 € |
19.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0034/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
249,38 € |
19.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
výmena rohoží |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,35 € |
17.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 8/2025/SOŠEGb |
Prenájom |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica |
17050456 |
Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, Štefánikova 1279/27, Gbely |
55577750 |
|
1 032,92 € |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
31.03.2035 |
13.03.2025 |
Mgr. Róbert Nagy |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0059/25 |
ISIC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,60 € |
13.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0071/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ptáček - veľkoobchod, a.s. |
35814586 |
|
5,40 € |
13.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
Vodné, stočné za 13.2.2025-12.3.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
33,63 € |
13.03.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,79 € |
12.03.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0033/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
249,31 € |
12.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
vyúčtovanie za teplo za 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-695,55 € |
12.03.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |