Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0117/25 opakovaná platba za teplo za 5/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 841,86 € 01.05.2025 Faktúra
11/4/2025 Objednávame si u Vás stolové vody a ostatný tovar do bufetu podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 500,00 € 30.04.2025 30.04.2025 Objednávka
12/4/2025 Objednávame si u Vás jednorazové perá do školského bufetu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 10,00 € 30.04.2025 30.04.2025 Objednávka
DFP0050/25 za tovar bufet Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 481,29 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
13/4/2025 Objednávame si u Vás opravu omietok, maľovanie a natieranie spoločných priestorov- chodby v budove školy. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Ruslan Rosokha 54630665 1 250,00 € 30.04.2025 07.05.2025 Objednávka
DFB0115/25 za káble Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o 36240079 420,17 € 30.04.2025 Faktúra
DFP0049/25 nákup- jednorázové perá Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 6,51 € 30.04.2025 03.06.2025 Faktúra
DFP0052/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 224,50 € 30.04.2025 10.06.2025 Faktúra
DFB0114/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 111,17 € 30.04.2025 10.06.2025 Faktúra
8/4/2025 Objednávame si u Vás kuchynské náradie a pomôcky na základe objednávky. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 B-commerce, s. r. o. 52424812 400,00 € 29.04.2025 29.04.2025 Objednávka
9/4/2025 Objednávame si u Vás:1. Menu box- 2dielny biely, 125ks/bal- 8ks. 2. Viečko termo na termo misky 500ml okrúhle 50ks/bal. -21ks. 3. Termo miska biela okrúhla 500ml/bal.-20ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CORNiCO Company, s.r.o 35752271 300,00 € 29.04.2025 29.04.2025 Objednávka
10/4/2025 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 300,00 € 29.04.2025 29.04.2025 Objednávka
DFP0048/25 za obalovy material Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 CORNiCO Company, s.r.o 35752271 296,35 € 29.04.2025 12.05.2025 Faktúra
10/1/4/2025 Objednávame si u Vás elektro tovar podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o 36240079 450,00 € 29.04.2025 26.05.2025 Objednávka
7/4/2025 Objednávame si u Vás aktualizáciu certifikátu eKasa 2025. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bronislav Polák - BZ - pro 34786996 60,00 € 28.04.2025 29.04.2025 Objednávka
DFP0051/25 Aktualizácia certifikátu eKasa 2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bronislav Polák - BZ - pro 34786996 55,00 € 28.04.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB0106/25 za vodné a stočné od 13.3.-12.4.2025 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 67,27 € 24.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0112/25 kontrola ručných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu, oprava a tlak skúšky Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Špaček 37527231 304,42 € 23.04.2025 23.05.2025 Faktúra
DFP0053/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 219,82 € 23.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0113/25 za potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 82,99 € 23.04.2025 29.05.2025 Faktúra