3/5/2025 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
600,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/5/2025 |
Objednávame si u Vás režijný materiál + ostatný materiálna na odborný výcvik. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
200,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFP0060/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 627,79 € |
06.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
584,69 € |
06.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0058/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
1 245,64 € |
06.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
826,67 € |
06.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0059/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 786,27 € |
06.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
193,47 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0061/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
225,83 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0062/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
158,71 € |
06.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFP0055/25 |
za vedenie účtovníctva za mesiac apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1/5/2025 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0124/25 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
570,33 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0054/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,47 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0121/25 |
za volania za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,32 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0122/25 |
za internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0123/25 |
mobilné služby za apríl 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,36 € |
05.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0119/25 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
262,17 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0120/25 |
elektrická energia za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
969,10 € |
02.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0118/25 |
opakovaná platba za plyn za máj 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
307,00 € |
01.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |