DFB0100/25 |
za revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
468,00 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
23,96 € |
08.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3/4/2025 |
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0095/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Farmi z farmy s. r. o. |
56632100 |
|
342,58 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
871,64 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/25 |
opravy a udžiavanie na internáte |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Peter Šebesta |
54224241 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/4/2025 |
Objednávame si u Vás režijný materiál, materiál na odborný výcvik podľa vlastného výberu. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
300,00 € |
04.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0089/25 |
za internet za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/25 |
za volania za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,88 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/25 |
mobilné služby za marec 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1/4/2025 |
Objednávame si u Vás Spectrum filament Premium PLA 1.75mm 1kg | Biela – Polar White -1ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Majkl3D - Technology s.r.o. |
10818651 |
|
22,40 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0088/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
116,14 € |
03.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25 |
za materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 420,21 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
191,64 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/25 |
BOZP 1Q/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Tureková - Ing. Ivana Tureková PhD. |
41153677 |
|
248,94 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/25 |
materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
770,21 € |
02.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
708,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/25 |
Činnosť technika požiarnej ochrany |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0081/25 |
opakovaná platba za teplo za 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 841,86 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/25 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 146,31 € |
01.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |