Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0086/24 dodávka a inštalácia PC 12ks Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 29 472,00 € 25.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0088/24 oprava steny + materiál Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 1 175,04 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0087/24 materiál + lepenie PVC škola Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 11 975,40 € 22.03.2024 11.04.2024 Faktúra
Zmluva č. 2/2024/SOŠEGb PC a projektor Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely, Učňovská 700/6, Gbely, Skalica 17050456 Prime Services s. r. o. 55200524 29 472,05 € 20.03.2024 22.03.2024 21.03.2024 Mgr. Róbert Nagy riaditeľ Zmluva
DFB0095/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 726,66 € 20.03.2024 06.05.2024 Faktúra
DFP0042/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 052,30 € 20.03.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0085/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 128,29 € 19.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0035/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 123,28 € 19.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0083/24 voda 18.2.2024 - 17.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 268,14 € 19.03.2024 11.04.2024 Faktúra
7/3/2024 Objednávame si u Vás dodávku a montáž merača tepla. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 400,00 € 18.03.2024 26.03.2024 Objednávka
DFK0001/24 dodávka a montáž merača tepla ŠI Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 381,74 € 18.03.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0084/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0034/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 214,37 € 16.03.2024 10.04.2024 Faktúra
5/3/2024 Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 300,00 € 13.03.2024 13.03.2024 Objednávka
6/3/2024 Objednávame si u Vás opravu steny - materiál + práca podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 1 175,04 € 13.03.2024 25.03.2024 Objednávka
DFB0078/24 nôž do krovinoreza Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Peter Kaiser - OSTREX 35497483 35,00 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0080/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 109,07 € 12.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFP0033/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 107,78 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFB0077/24 voda 13.2.2024 - 12.3.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.03.2024 11.04.2024 Faktúra
4/3/2024 Objednávame si u Vás lepenie PVC - materiál + práca podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Tomáš Hanzalík 41208498 11 975,40 € 11.03.2024 12.03.2024 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »