Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0137/24 plyn 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 112,00 € 22.01.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0013/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 63,80 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFB0009/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 102,92 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP0004/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 63,80 € 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFP0002/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Hydinár, s.r.o. 36748021 102,93 € 18.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 voda 18.12.2023 - 17.1.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,01 € 18.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0019/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MABONEX Slovakia 31428819 1 025,94 € 17.01.2024 05.03.2024 Faktúra
2/1/2024 Objednávame si u Vás režijný materiál podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 M-MAS, s.r.o. 47179350 300,00 € 16.01.2024 16.01.2024 Objednávka
DFB0008/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 105,25 € 16.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP0003/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 85,29 € 16.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 inzercia Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 regionPRESS, s.r.o. 36252417 304,80 € 15.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0005/24 pranie prádla Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 133,78 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0003/24 voda 13.12.2023 -12.1.2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 16,76 € 12.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0007/24 finančný spravodaj -doplatok Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 31592503 50,03 € 11.01.2024 13.02.2024 Faktúra
1/1/2024 Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla. Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 100,00 € 09.01.2024 16.01.2024 Objednávka
DFB0002/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 100,11 € 09.01.2024 08.02.2024 Faktúra
DFP0001/24 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 79,18 € 09.01.2024 09.02.2024 Faktúra
DFB0450/23 vyúčtovanie tepelnej energie za 12/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 577,65 € 08.01.2024 13.02.2024 Faktúra
DFB0440/23 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 112,55 € 03.01.2024 05.02.2024 Faktúra
DFP0204/23 potraviny Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 Senické a skalické pekárne a.s. 31416306 182,44 € 03.01.2024 09.02.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »