DFB0293/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
23,72 € |
12.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/20 |
voda 13.10.2020 - 12.11.2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
26,56 € |
12.11.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0147/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
9,00 € |
11.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/20 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
51,44 € |
06.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1/11/2020 |
Objednávame si u Vás Bundu RENO HV reflex.oranžová - 1ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Protect Trade s.r.o. |
46805851 |
|
40,00 € |
05.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/11/2020 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
50,00 € |
05.11.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0283/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
22,70 € |
04.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0139/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
38,03 € |
04.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
17,77 € |
03.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0146/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
34,14 € |
03.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1/1/11/2020 |
Objednávame si u Vás:
1.Genicídny žiarič STERILIGHT AIR G1,mobilný STERILIGHT AIR G160 -2ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 090,00 € |
02.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFP0145/20 |
tepeltná energia 11/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 979,34 € |
02.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/20 |
réžijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
168,46 € |
02.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0144/20 |
plyn 11/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
511,00 € |
01.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/20 |
telefón 10/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,28 € |
01.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0285/20 |
alarm 10/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,66 € |
01.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0284/20 |
telefón 10/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,91 € |
01.11.2020 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFP0143/20 |
internet 01.11.2020 - 31.10.2021 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
36268674 |
|
172,80 € |
01.11.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 16/2020/SOŠEGb |
Zmluva o pripojení a poskytovaní služby Gbelynet Internet č. 2011001 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, 908 45 Gbely |
17050456 |
RANSYSTEMS, s.r.o. |
36268674 |
|
172,80 € |
31.10.2020 |
12.11.2020 |
|
11.11.2020 |
Ing. Alena Klenová |
poverená zastupovaním riaditeľa školy |
Zmluva |
DFP0140/20 |
elektrina 10/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
657,08 € |
31.10.2020 |
|
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |