DFB0322/20 |
Epson EH-TW740 3ks, Projekčné plátno 3ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
2 044,55 € |
07.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/20 |
tonery, servisná práca |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
988,86 € |
07.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3/12/2020 |
Objednávame si u Vás:
1.Tisková kazeta čiernaCC530A- 1ks,
2.Tisková kazeta cyan CC5310A- 1ks,
3.Tisková kazeta žltá CC532A- 1ks,
4.Tisková kazeta červená CC533A- 1ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
550,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
4/12/2020 |
Objednávame si u vás.
1.Epson EH-TW740 - 3ks,
2.Projekčné plátno Aveli 200*125cm- 3ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
2 045,00 € |
04.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0320/20 |
tonery, servisná práca PC, USB, Web kamera |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
785,12 € |
04.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/20 |
príprava PC pre dištančnú prácu 14ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
623,91 € |
04.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/20 |
notebook HP 250G7 12ks, HP eliteBook 2ks, Lenovo V30 3ks, licencia, antivírus... |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
11 712,23 € |
04.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1/12/2020 |
Objednávame si u Vás online seminár: Mzdová účtovníčka na konci roka 2020. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
39,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
2/12/2020 |
Objednávame si u Vás:
1.Tisková kazeta čierna CE 285A- 3ks,
2.17A čierna tonerová kazeta Laser Jet- 3ks,
3.VGA kábel NEDIS 2m-15ks,
4.Kingston USB -1ks,
5.Web kamera Powerton UNI webcan -2ks,
6.Servisné práce,
7.128GB microSD Kingstohn A1-1ks. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
790,00 € |
03.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0315/20 |
oprava pobočkových liniek |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Václav Bureš-STORM |
35295775 |
|
180,00 € |
03.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/20 |
vykonanie VO - zakázka s nízkou hodnotou - stavebný dozor telocvične |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
REFAM Group, s. r. o. |
50789040 |
|
700,00 € |
03.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/20 |
výroba stolíkov pod PC, oprava šatníkových skríň |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA |
17055237 |
|
1 050,10 € |
02.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0154/20 |
činnosť zváračskej školy 11/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
113,40 € |
02.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/20 |
tepelná energia 12/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 979,34 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/20 |
telefón 11/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,95 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/20 |
telefón 11/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0164/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
38,90 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/20 |
tonery, čistenie PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Blue computers, s.r.o. |
36262251 |
|
985,85 € |
01.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFP0156/20 |
plyn 12/2020 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
602,00 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0159/20 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
23,78 € |
01.12.2020 |
|
|
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |