| 330600/25 | 
    bateria |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Ján Bertoli - AUTODIELY | 
    45963657 | 
     | 
    128,80 € | 
    09.09.2025 |    
     | 
     | 
    07.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330599/25 | 
    všeobecný materiál |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Sĺňava Piešťany, s.r.o. | 
    54164737 | 
     | 
    68,00 € | 
    09.09.2025 |    
     | 
     | 
    07.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330595/25 | 
    predplatné Direktor |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Wolters Kluwer s.r.o. | 
    31348262 | 
     | 
    77,49 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    13.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330597/25 | 
    všeobecný materiál |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    MUZIKER, a.s. | 
    35840773 | 
     | 
    42,10 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    20.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330598/25 | 
    potraviny |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 
    45952671 | 
     | 
    410,80 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    03.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330591/25 | 
    potraviny |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 
    45952671 | 
     | 
    1 236,09 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    03.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330601/25 | 
    gastrolístky |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    fpoho, s.r.o. | 
    56214863 | 
     | 
    660,00 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330602/25 | 
     |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Fax Copy a.s. | 
    35729040 | 
     | 
    670,14 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330592/25 | 
    materiál OV |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Storge SK s. r. o. | 
    53992288 | 
     | 
    4 879,41 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330593/25 | 
    materiál OV |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Storge SK s. r. o. | 
    53992288 | 
     | 
    218,33 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330590/25 | 
    tovar bufet |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Kaufland Slov.repub.v.o.s | 
    35790164 | 
     | 
    20,99 € | 
    08.09.2025 |    
     | 
     | 
    07.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330586/25 | 
    potraviny |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    AG FOODS SK s.r.o. | 
    34144579 | 
     | 
    102,96 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    19.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330582/25 | 
    MO plyn |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 
    50060872 | 
     | 
    212,00 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    19.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330580/25 | 
    eKasa |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    FM Computers s. r. o. | 
    55645500 | 
     | 
    40,00 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    19.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330581/25 | 
    eKasa |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    FM Computers s. r. o. | 
    55645500 | 
     | 
    40,00 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    19.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330585/25 | 
    tabletová soľ |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    AG FOODS SK s.r.o. | 
    34144579 | 
     | 
    44,38 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330587/25 | 
    stravovací program |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    VIS Slovensko, s.r.o. | 
    36006912 | 
     | 
    60,27 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330584/25 | 
    všeobecný materiál |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    NAY Elektrodom | 
    35739487 | 
     | 
    321,79 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    07.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330589/25 | 
    čistiace prostriedky |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Aquacentrum SK, s.r.o. | 
    36236560 | 
     | 
    69,45 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    07.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330588/25 | 
    materiál OV |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    MAX GARDEN s.r.o. | 
    50283391 | 
     | 
    117,45 € | 
    05.09.2025 |    
     | 
     | 
    07.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330574/25 | 
    potraviny |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Poľnohospodárske družstvo | 
    00207870 | 
     | 
    438,85 € | 
    04.09.2025 |    
     | 
     | 
    19.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330583/25 | 
    všeobecný materiál |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Alza.sk s.r.o. | 
    36562939 | 
     | 
    19,06 € | 
    04.09.2025 |    
     | 
     | 
    20.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330575/25 | 
    materiál OV |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Storge SK s. r. o. | 
    53992288 | 
     | 
    919,18 € | 
    04.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330576/25 | 
    PHM |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Slovnaft a.s. | 
    31322832 | 
     | 
    186,69 € | 
    04.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330577/25 | 
    tel.poplatok |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Slovak Telekom a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    63,30 € | 
    04.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330578/25 | 
    internet |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Slovak Telekom a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    28,70 € | 
    04.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330579/25 | 
    tel.poplatok |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Slovak Telekom a.s. | 
    35763469 | 
     | 
    37,48 € | 
    04.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330573/25 | 
    elek.energia |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    encare, s.r.o. | 
    52302555 | 
     | 
    1 936,73 € | 
    03.09.2025 |    
     | 
     | 
    19.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330572/25 | 
    BOZP a PO |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Safety Control-VTZ, s.r.o. | 
    44078722 | 
     | 
    166,05 € | 
    03.09.2025 |    
     | 
     | 
    04.10.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra | 
    | 330568/25 | 
    potraviny |      
    Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice | 
    53638581 | 
    Boris Prítrský PRIMAPEK | 
    51992191 | 
     | 
    5,92 € | 
    02.09.2025 |    
     | 
     | 
    19.09.2025 | 
     | 
     | 
    Faktúra |