330260/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330256/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 132,42 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330258/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
204,98 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330259/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
16,58 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330257/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
162,73 € |
07.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330254/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
65,54 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330255/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
5,56 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330253/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
24,48 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330248/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
147,60 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330252/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
206,59 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330247/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,22 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330249/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,70 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330251/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
86,80 € |
04.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330244/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
15,92 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330246/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
293,07 € |
03.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330240/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
586,98 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330241/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
166,05 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330239/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
46,48 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330243/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
158,69 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330242/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Jozef Mrišo - PREFOS |
40197999 |
|
88,90 € |
02.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330238/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EDO-stav s.r.o. |
51981009 |
|
442,80 € |
02.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330236/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330234/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
183,77 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330235/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Ušák-techno plus |
14122910 |
|
354,88 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330245/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
212,00 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330237/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 936,73 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330232/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
256,34 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330230/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
403,83 € |
31.03.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330231/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HPA, s.r.o. |
47465972 |
|
30,00 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
330229/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
370,35 € |
31.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |