330599/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
FM Computers s. r. o. |
55645500 |
|
42,00 € |
25.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
330597/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
EKOMONT Piešťany, s.r.o. |
36238716 |
|
168,00 € |
23.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330593/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
189,42 € |
18.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330601/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
A B Piešťany sro |
34139877 |
|
57,96 € |
18.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
330596/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
|
540,00 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330595/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
246,34 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330594/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
58,33 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330592/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PM print s. r. o. |
44186002 |
|
342,00 € |
15.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330589/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Domoss technika a.s. |
36228389 |
|
422,00 € |
15.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
330600/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 482,76 € |
12.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
330587/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 180,00 € |
11.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330584/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BALU TECH. s.r.o. |
48132390 |
|
120,00 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330586/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
29,90 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330588/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
|
240,01 € |
10.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330590/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Marián Šupa - ŠUPA TECHNIKA |
11906022 |
|
162,79 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330577/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Modern Company - Jaroslaw Werner |
0 |
|
541,50 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330573/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
58,80 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330598/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330575/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,20 € |
04.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330560/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
ENVI - PAK, a.s. |
35858010 |
|
23,88 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330570/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
UNI KREDIT, n.o. |
42000726 |
|
1 900,00 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330566/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
455,16 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330571/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Fax Copy a.s. |
35729040 |
|
13,60 € |
03.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330565/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
11667958 |
|
2 291,94 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330576/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Infoa, s.r.o. |
36264822 |
|
17,27 € |
02.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330559/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 330,54 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330558/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330554/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
151,00 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330569/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
66,00 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
330568/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
01.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |