330350/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BLESKANET, s.r.o. |
36270105 |
|
526,75 € |
13.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
330338/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
95,45 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330334/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
PhDr.JUDr.Balaziova Jaros |
42157668 |
|
98,40 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330333/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Storge SK s. r. o. |
53992288 |
|
142,86 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330337/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAXTRA CONTROL s.r.o. |
34106171 |
|
187,21 € |
12.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330344/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
175,21 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330332/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
1 010,41 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330339/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
900,00 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330343/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
175,15 € |
12.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330340/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
NAY Elektrodom |
35739487 |
|
62,80 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
330335/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
14,94 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
330336/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
27,56 € |
12.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
330329/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Safety Control-VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
355,47 € |
09.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330331/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 922,75 € |
09.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330326/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
187,49 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330327/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
200,00 € |
07.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330324/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
274,16 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330321/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330322/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
569,22 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
330323/25 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
168,28 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |