Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
330300/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 828,61 € 25.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFK0003/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Obecná kanalizačná, s.r.o. 44594771 24,60 € 25.04.2025 27.05.2025 Faktúra
Zmluva č. 18/2025/SŠRak Zmluva o nájme nebytových priestorov Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, Rakovice 25, Piešťany 53638581 SADLOŇ s.r.o. Borovce 346,33 € 24.04.2025 30.04.2026 24.04.2025 Mgr. Henrieta Kunicová riaditeľka Zmluva
330296/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 3G, s.r.o. 46936238 24,90 € 24.04.2025 29.04.2025 Faktúra
330295/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 73,80 € 24.04.2025 19.05.2025 Faktúra
330297/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 383,93 € 24.04.2025 19.05.2025 Faktúra
330298/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Storge SK s. r. o. 53992288 36,30 € 24.04.2025 19.05.2025 Faktúra
330289/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 97,71 € 23.04.2025 02.05.2025 Faktúra
330291/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Poľnohospodárske družstvo 00207870 321,47 € 23.04.2025 02.05.2025 Faktúra
330294/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Ing. Štefan Kubán 0 300,00 € 23.04.2025 07.05.2025 Faktúra
DFK0001/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 120,00 € 23.04.2025 14.05.2025 Faktúra
DFK0002/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 98,40 € 23.04.2025 14.05.2025 Faktúra
330290/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 25,82 € 23.04.2025 19.05.2025 Faktúra
330292/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 839,93 € 23.04.2025 19.05.2025 Faktúra
330293/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 223,11 € 23.04.2025 19.05.2025 Faktúra
330284/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Kaufland Slov.repub.v.o.s 35790164 14,32 € 22.04.2025 29.04.2025 Faktúra
330283/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Kaufland Slov.repub.v.o.s 35790164 9,39 € 22.04.2025 30.04.2025 Faktúra
330288/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 Slovnaft a.s. 31322832 144,02 € 22.04.2025 07.05.2025 Faktúra
330282/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 VIOLET MOON s.r.o. 03654095 220,20 € 16.04.2025 29.04.2025 Faktúra
330287/25 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 PALOMA PLUS, s.r.o. 34107436 62,46 € 16.04.2025 02.05.2025 Faktúra