330335/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Boris Prítrský PRIMAPEK |
51992191 |
|
172,54 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330312/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MSI s.r.o. |
31343015 |
|
149,32 € |
10.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330315/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
379,20 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330336/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 482,76 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330311/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207870 |
|
250,95 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330310/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
749,89 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330313/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
BON APPETIT s.r.o. |
25432541 |
|
59,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330316/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330322/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Obecná kanalizačná, s.r.o. |
44594771 |
|
1 372,96 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330307/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
21,52 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330306/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
158,86 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330305/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
674,57 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330309/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
258,92 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330325/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
400,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330324/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
SOFTIMEX Academy, s. r. o. |
50461460 |
|
1 920,00 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
330301/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
AUTO KOLL Zuzana Kollárová |
35401931 |
|
160,00 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330300/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Aquacentrum SK, s.r.o. |
36236560 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330304/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
31,95 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330303/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
Kaufland Slov.repub.v.o.s |
35790164 |
|
9,32 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
330302/24 |
|
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice |
53638581 |
LIDL Slovenská republika,v.o.s. |
35793783 |
|
39,95 € |
08.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |