Faktúra č. DFB0219/25

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0219/25
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 18.09.2025
  • Celková hodnota: 145,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 136/2025
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť