Faktúra č. DFB0162/23

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Nerudova 13, Hlohovec
  • IČO: 55628184
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0162/23
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP, čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 535,97 €
  • Identifikácia objednávky: 0119/23
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť