Centrum podporných služieb


Informácie
  • Názov: Centrum podporných služieb
  • IČO: 53243188
  • Adresa: Starohájska ulica 6868/10, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0723/25 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 09.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFB0054/26 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 10.02.2026 19.02.2026 Faktúra
Zmluva č. 12/2026/SŠHo Rámcová zmluva o výpožičke motorového vozidla Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 0,00 € 23.02.2026 27.02.2026 26.02.2027 26.02.2026 PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. riaditeľ školy Zmluva
DFB0306/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 9 600,00 € 11.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0367/25 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 08.07.2025 01.08.2025 Faktúra
DFB0392/25 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 04.08.2025 19.09.2025 Faktúra
DFB0426/25 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 08.09.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0500/25 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 09.10.2025 25.11.2025 Faktúra
DFB0569/25 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 05.11.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB0664/25 FA - vedenie účtovníctva Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 4 800,00 € 09.12.2025 31.12.2025 Faktúra