DFB0677/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,73 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0761/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,61 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0762/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,16 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0763/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 023,14 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0826/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,61 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0827/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,25 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0828/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
507,96 € |
31.12.2024 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,86 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,91 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
634,02 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,15 € |
31.01.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,46 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,88 € |
28.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,91 € |
28.02.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
495,20 € |
28.02.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,02 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,91 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,03 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
441,64 € |
31.03.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/23 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
464,70 € |
30.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |