Karol Bäuml CHEMIKO
Informácie
- Názov: Karol Bäuml CHEMIKO
- IČO: 1035495545
- Adresa: Fučíkova 28, 90851 Holíč
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39/2025 | Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 355,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Objednávka | |||||
65/2025 | Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Objednávka | |||||
DFB0265/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 11.04.2024 | 14.05.2024 | Faktúra | ||||||
168/2024 | Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 18.10.2024 | 21.10.2024 | Objednávka | |||||
DFB0690/24 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 18.10.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||||
DFB0149/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 29.03.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | ||||||
DFB0495/23 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | ||||||
DFB0261/22 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||||
DFB0627/22 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
DFB0159/21 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | 53638611 | Karol Bäuml CHEMIKO | 1035495545 | 345,60 € | 03.11.2021 | 27.04.2022 | Faktúra |