DFB0633/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 411,32 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,94 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
07.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
43,54 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,94 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
124,49 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
25,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DL TRADE s.r.o. |
44043856 |
|
225,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
250,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0034/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
261,61 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0033/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
288,11 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0032/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,77 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DL TRADE s.r.o. |
44043856 |
|
1 650,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 752,22 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
889,19 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0668/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Viera Mikičová MITEX-V |
34786082 |
|
2 346,12 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 205,98 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Mesto Holíč |
00309541 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0641/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
248,56 € |
01.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0654/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
323,82 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0697/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
180,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0587/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 369,52 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,58 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0597/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
100,46 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0599/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
333,85 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0609/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
155,00 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0592/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0601/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
893,20 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0598/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
96,21 € |
30.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |