Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0633/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO 14092760 90,00 € 07.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0634/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 411,32 € 07.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0629/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 35,94 € 07.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0694/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 EHS s.r.o. 36254002 78,00 € 07.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0624/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 PROFIS spol. s r.o. 34103201 43,54 € 04.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0627/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 102,94 € 04.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0626/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 124,49 € 04.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0642/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METAL SYSTEM HLD s. r. o. 52455726 25,00 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0631/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 DL TRADE s.r.o. 44043856 225,00 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0632/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GB BUS s. r. o. 55986285 250,00 € 04.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFP0034/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MERKFOOD s.r.o. 51825244 261,61 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFP0033/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MERKFOOD s.r.o. 51825244 288,11 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFP0032/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 231,77 € 04.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0630/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 DL TRADE s.r.o. 44043856 1 650,00 € 03.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0621/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 752,22 € 02.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0625/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 889,19 € 02.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0668/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Viera Mikičová MITEX-V 34786082 2 346,12 € 02.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0623/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 encare, s.r.o. 52302555 2 205,98 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0622/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Mesto Holíč 00309541 60,00 € 01.10.2024 25.10.2024 Faktúra
DFB0641/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Syráreň Havran, a.s. 46475419 248,56 € 01.10.2024 04.11.2024 Faktúra
DFB0654/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 RKsystem.sk s.r.o. Holíč 48243299 323,82 € 01.10.2024 05.11.2024 Faktúra
DFB0697/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Prvá zváračská, a.s. 35805609 180,00 € 01.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0587/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 369,52 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0602/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 34,58 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0597/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 100,46 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0599/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 M-MAS, s.r.o. 47179350 333,85 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0609/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BELJA, s.r.o. 36276634 155,00 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0592/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GX SOLUTIONS, a.s. 45232270 57,60 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0601/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GuR-Bc. Richard Guček 35495669 893,20 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0598/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 96,21 € 30.09.2024 22.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »