Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0682/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 M-MAS, s.r.o. 47179350 1 030,45 € 31.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0680/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GX SOLUTIONS, a.s. 45232270 57,60 € 31.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0681/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ERI BAKERY, a.s. 44514379 777,78 € 31.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0691/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BELJA, s.r.o. 36276634 306,00 € 31.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0693/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 encare, s.r.o. 52302555 1 282,94 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0686/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 390,76 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0685/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 36,92 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0684/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 220,26 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0683/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 366,98 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0692/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Prvá teplárenská a.s. 36227528 3 628,50 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0689/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GRAFOBAL, akciová spoločnosť 31411592 211,68 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0688/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 365partner s.r.o. 52316769 350,00 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0687/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 365 services, s.r.o. 44056877 156,00 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0696/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 FOOD TIME s. r. o. 52079881 95,37 € 31.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0698/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 RKsystem.sk s.r.o. Holíč 48243299 102,24 € 31.10.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0695/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 RKsystem.sk s.r.o. Holíč 48243299 145,79 € 31.10.2024 04.12.2024 Faktúra
DFP0035/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 17053897 223,82 € 29.10.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0670/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 662,67 € 28.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0675/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ALATERE s.r.o. 47158166 114,00 € 28.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0672/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Amicus SK, s.r.o. 36235466 172,20 € 25.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0671/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 FA-JO Ing.Vladimír Novák 33043701 92,35 € 24.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0669/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 -80,00 € 24.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0674/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 436,85 € 23.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0662/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 565,17 € 23.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0661/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 152,48 € 23.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0660/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 502,34 € 23.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0663/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 429,37 € 23.10.2024 28.11.2024 Faktúra
DFB0667/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 -43,25 € 23.10.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0673/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 166,25 € 22.10.2024 07.11.2024 Faktúra
DFB0664/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Marek Dvořák 65809921 460,00 € 22.10.2024 28.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »