DFB0682/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 030,45 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0680/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0681/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
777,78 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0691/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
306,00 € |
31.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0693/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 282,94 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0686/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
390,76 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
36,92 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
220,26 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
366,98 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0692/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá teplárenská a.s. |
36227528 |
|
3 628,50 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0689/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GRAFOBAL, akciová spoločnosť |
31411592 |
|
211,68 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0688/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365partner s.r.o. |
52316769 |
|
350,00 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0687/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
156,00 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0696/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
95,37 € |
31.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0698/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
102,24 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0695/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
145,79 € |
31.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0035/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
223,82 € |
29.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0670/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
662,67 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0675/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
172,20 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
92,35 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-80,00 € |
24.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0674/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
436,85 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
565,17 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0661/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
152,48 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 502,34 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0663/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
429,37 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0667/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-43,25 € |
23.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
166,25 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0664/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
460,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |