Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0215/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 173,53 € 29.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0221/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 41,27 € 29.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB0222/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 049,95 € 29.04.2025 29.05.2025 Faktúra
DFP0017/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MERKFOOD s.r.o. 51825244 458,96 € 29.04.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0212/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 encare, s.r.o. 52302555 2 912,70 € 25.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0213/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 encare, s.r.o. 52302555 682,85 € 25.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0214/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Xepap, spol. s r.o. 31628605 214,75 € 25.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0206/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Caffé del Doge SK s. r. o. 35855339 381,77 € 23.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0207/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 978,28 € 23.04.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0208/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 2,38 € 23.04.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0209/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 2,38 € 23.04.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0210/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 887,01 € 23.04.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0202/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 RKsystem.sk s.r.o. Holíč 48243299 35,42 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0203/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METAL SYSTEM HLD s. r. o. 52455726 210,00 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0204/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 VPP servis, s.r.o. 36836516 7,69 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0201/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 781,51 € 17.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0211/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 REGION TZB,spol. s r.o. 34116745 247,77 € 17.04.2025 15.05.2025 Faktúra
52/2025 Objednávame si u Vás drogistický tovar dľa ponuky zo dňa 15.04.2025 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Xepap, spol. s r.o. 31628605 214,80 € 16.04.2025 16.04.2025 Objednávka
53/2025 Objednávame si u Vás minitky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 17053897 276,63 € 16.04.2025 16.04.2025 Objednávka
51/2025 objednávame si u Vás opravu výfukových plynov (tesnenie) u stroja Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 UNIVER Slovakia s.r.o. 35771879 100,00 € 15.04.2025 15.04.2025 Objednávka