Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0335/25 fa - potraviny reštaurácia Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 168,55 € 13.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFB0308/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 encare, s.r.o. 52302555 115,25 € 13.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0328/25 fa - náplň fliaš Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 PROFIS spol. s r.o. 34103201 43,49 € 13.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0302/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 FOOD TIME s. r. o. 52079881 32,13 € 13.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0327/25 fa - potraviny reštaurácia Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Caffé del Doge SK s. r. o. 35855339 349,64 € 13.06.2025 03.07.2025 Faktúra
68/2025 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 PELKO, s.r.o. 36261904 45,51 € 12.06.2025 12.06.2025 Objednávka
DFB0325/25 fa - mat. na stolársku výrobu Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Tomáš Karnoš Stolárske potreby 43789285 45,60 € 12.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0306/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Centrum podporných služieb 53243188 9 600,00 € 11.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0307/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 422,10 € 11.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0324/25 fa - potraviny OV Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 049,37 € 11.06.2025 03.07.2025 Faktúra
67/2025 Objednávame si u Vás autobus na deň 25.06.2025 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MH - Lines s.r.o. Kúty 47383399 400,00 € 10.06.2025 10.06.2025 Objednávka
DFB0303/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Prvá zváračská, a.s. 35805609 151,29 € 10.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0321/25 fa - potraviny OV Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 136,67 € 09.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0322/25 fa - potraviny reštaurácia Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 22,68 € 09.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0323/25 fa - potraviny OV Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 780,15 € 09.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0311/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 632,49 € 09.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0305/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 408,95 € 06.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0310/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 221,49 € 06.06.2025 03.07.2025 Faktúra
DFB0326/25 fa - aSc Agenda 2026 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ASC Applied Software Consultants 31361161 752,00 € 05.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0293/25 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 354,66 € 05.06.2025 30.06.2025 Faktúra