174/2024 |
Objednávame si u Vás autobus dňa 27.11.2024 Holíč- Viedeň pre žiakov našej školy dľa ponuky zo dňa 24.10.2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
250,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
176/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu a opravu hasiacich prístrojov v objektoch školy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
2 100,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0670/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
662,67 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0675/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
172,20 € |
25.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 76/2024/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - 16/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ SLÁVIA Holíč |
34005838 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
25.10.2024 |
31.05.2025 |
24.10.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
Zmluva č. 78/2024/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Ing. Vlčej Jozef |
34784462 |
|
0,00 € |
24.10.2024 |
26.10.2024 |
30.04.2025 |
25.10.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0671/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FA-JO Ing.Vladimír Novák |
33043701 |
|
92,35 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-80,00 € |
24.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024 |
Objednávame si u Vás montáž žalúzií a montáž sitiek na obloky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bohuslav Kovařík |
46618040 |
|
115,00 € |
23.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
171/2024 |
Objednávame si u Vás drogistický tovar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
436,86 € |
23.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 77/2024/SŠHo |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 19/2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Milan Pátek |
41214005 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
24.10.2024 |
31.03.2025 |
25.10.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0674/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
436,85 € |
23.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0662/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
565,17 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0661/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
152,48 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0660/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 502,34 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0663/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
429,37 € |
23.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0667/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-43,25 € |
23.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024 |
Objednávame si u Vás nástenné gastoobrazy |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
460,00 € |
22.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0673/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
COPY PRINT GROUP, a.s. |
45310106 |
|
166,25 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |