Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
195/2024 Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2025 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Cech predajcov a autoservisov 42053331 360,00 € 14.11.2024 22.11.2024 Objednávka
DFB0724/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bohuslav Kovařík 46618040 115,00 € 14.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0723/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 PROFIS spol. s r.o. 34103201 40,22 € 14.11.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0732/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 365 services, s.r.o. 44056877 3 200,00 € 14.11.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0745/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Cech predajcov a autoservisov 42053331 360,00 € 14.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFB0716/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 EHS s.r.o. 36254002 78,00 € 13.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0715/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 253,15 € 13.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0728/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 44,30 € 13.11.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0719/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 125,38 € 13.11.2024 04.12.2024 Faktúra
DFB0718/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 1 813,66 € 13.11.2024 04.12.2024 Faktúra
DFP0040/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. 17053897 190,04 € 13.11.2024 06.12.2024 Faktúra
DFP0036/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MERKFOOD s.r.o. 51825244 265,25 € 13.11.2024 18.12.2024 Faktúra
DFP0037/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MERKFOOD s.r.o. 51825244 518,58 € 13.11.2024 18.12.2024 Faktúra
186/2024 Objednávame si u Vás OOPP pre upratovačky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Protect Trade s.r.o. 46805851 959,40 € 12.11.2024 12.11.2024 Objednávka
187/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ANVEKO s.r.o. 47604433 519,84 € 12.11.2024 12.11.2024 Objednávka
188/2024 Objednávame si u Vás drogistický tovar Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 402,28 € 12.11.2024 14.11.2024 Objednávka
191/2024 Objednávame si u Vás OOPP pre MOV Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Protect Trade s.r.o. 46805851 888,76 € 12.11.2024 20.11.2024 Objednávka
194/2024 Objednávame si u Vás drogistický tovar Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 155,68 € 12.11.2024 21.11.2024 Objednávka
DFB0722/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Caffé del Doge SK s. r. o. 35855339 354,62 € 12.11.2024 02.12.2024 Faktúra
DFB0720/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BAL TIP Slovakia, s.r.o. 36260428 402,28 € 12.11.2024 02.12.2024 Faktúra