DFB0287/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
BVS a.s. Bratislava |
35850370 |
|
30,07 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GuR-Bc. Richard Guček |
35495669 |
|
1 207,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 337,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
720,83 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
114,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
261,98 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
744,16 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Peter Petrovič PETROX |
33044601 |
|
547,80 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GX SOLUTIONS, a.s. |
45232270 |
|
57,60 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
-40,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
FOOD TIME s. r. o. |
52079881 |
|
75,46 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
RKsystem.sk s.r.o. Holíč |
48243299 |
|
48,56 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0299/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
František Trávníček |
40484441 |
|
240,00 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,60 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,93 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,35 € |
30.04.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |