Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0287/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 BVS a.s. Bratislava 35850370 30,07 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0286/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GuR-Bc. Richard Guček 35495669 1 207,00 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0251/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 337,00 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0284/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 M-MAS, s.r.o. 47179350 720,83 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0282/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0278/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0281/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ALATERE s.r.o. 47158166 114,00 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0277/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 261,98 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0276/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 ERI BAKERY, a.s. 44514379 744,16 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0285/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Peter Petrovič PETROX 33044601 547,80 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB0304/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 GX SOLUTIONS, a.s. 45232270 57,60 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0300/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Prvá zváračská, a.s. 35805609 50,40 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0279/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. 45952671 -40,00 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0298/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 FOOD TIME s. r. o. 52079881 75,46 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0301/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 RKsystem.sk s.r.o. Holíč 48243299 48,56 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0299/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 František Trávníček 40484441 240,00 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0283/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0297/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,60 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0296/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,93 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0295/24 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 Slovak Telekom, a.s. 35763469 493,35 € 30.04.2024 29.05.2024 Faktúra