DFB0755/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ERI BAKERY, a.s. |
44514379 |
|
881,54 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0758/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tomáš Karnoš Stolárske potreby |
43789285 |
|
63,00 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0756/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
|
254,09 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 88/2024/SŠHo |
Mimoriadna nájomná zmluva - prenájom telocvične |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Iskra Holíč |
31870724 |
|
18,88 € |
28.11.2024 |
29.11.2024 |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
199/2024 |
Objednávame si u Vás štartovné pre MOV Dušana Šelca a žiaka Mathiasa Kotvana na podujatí BB Gastro cup 2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Banskobystrický klub Slovenského zväzu kachorv a cukrárov |
005843630002 |
|
30,00 € |
28.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0753/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Banskobystrický klub Slovenského zväzu kachorv a cukrárov |
005843630002 |
|
30,00 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0754/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stanislav Okenica - Ok tour |
40480615 |
|
250,00 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0749/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
364,09 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0750/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
120,94 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0751/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 553,97 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
198/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu PSN snímač poplachu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ESO SYSTÉM-Tokoš Stan. |
34470697 |
|
129,60 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
204/2024 |
Objednávame si u Vás fornety |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
236,92 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFP0038/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
191,24 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0752/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ESO SYSTÉM-Tokoš Stan. |
34470697 |
|
129,60 € |
26.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0743/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MH - Lines s.r.o. Kúty |
47383399 |
|
900,00 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0741/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
198,29 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0742/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 545,55 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0748/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
247,50 € |
25.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 87/2024/SŠHo |
Mimoriadna nájomná zmluva - prenájom telocvične |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
TJ Iskra Holíč |
31870724 |
|
18,88 € |
25.11.2024 |
26.11.2024 |
25.11.2024 |
27.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
196/2024 |
Objednávame si u Vás materiál do zvarovne dľa ponuky zo dňa 22.11.2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Azvaro s.r.o. Skalica |
45289891 |
|
555,14 € |
22.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |