DFB0639/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ZEELANDIA s.r.o |
31671918 |
|
280,32 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024 |
Objednávame si u Vás kominárske práce, kontrolu a čistenie komínov alebo dymovodov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
07.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Objednávka |
165/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
182,32 € |
07.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0628/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
227,47 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
90,00 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 411,32 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,94 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0694/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
EHS s.r.o. |
36254002 |
|
78,00 € |
07.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024 |
Objednávame si u Vás strihanie plechu |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
25,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 73/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
|
134 483,32 € |
04.10.2024 |
15.10.2024 |
|
14.10.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0624/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
43,54 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0627/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
102,94 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
124,49 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0642/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METAL SYSTEM HLD s. r. o. |
52455726 |
|
25,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DL TRADE s.r.o. |
44043856 |
|
225,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
GB BUS s. r. o. |
55986285 |
|
250,00 € |
04.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0034/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
261,61 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0033/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
288,11 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0032/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
231,77 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
DL TRADE s.r.o. |
44043856 |
|
1 650,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |