DFB0664/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Marek Dvořák |
65809921 |
|
460,00 € |
22.10.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 75/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytovaní balíčka služieb - Zborovňa Komplet |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
0,00 € |
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
21.10.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0658/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
212,08 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0657/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
1 497,80 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0656/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
METRO Cash a Carry Slovakia s.r.o. |
45952671 |
|
143,57 € |
21.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
35760532 |
|
483,59 € |
21.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0030/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
354,50 € |
21.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFP0029/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MERKFOOD s.r.o. |
51825244 |
|
434,90 € |
21.10.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/2024 |
Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
1035495545 |
|
345,60 € |
18.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0665/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
50,00 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0646/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
VPP servis, s.r.o. |
36836516 |
|
7,14 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024 |
Objednávame si u Vás minitky |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
17053897 |
|
223,82 € |
18.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0690/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Karol Bäuml CHEMIKO |
1035495545 |
|
345,60 € |
18.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 123/2024/SŠHo |
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania (02.09.2024-30.06.2025) - HuCar |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Námestie sv. Martina 5, Holíč, Skalica |
53638611 |
HuCar |
52468054 |
|
0,00 € |
18.10.2024 |
31.12.2024 |
30.06.2025 |
30.12.2024 |
PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
167/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na rok 2024 |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
1 500,00 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Objednávka |
172/2024 |
Objednávame si u Vás opravu systému zónovej regulácie vykurovania |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
172,20 € |
17.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0659/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
LH SYSTEMS, s.r.o. Trnava prev. Holíč |
46467343 |
|
420,10 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0655/24 |
|
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Tatra Invest, s.r.o. |
51182602 |
|
2 304,00 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/24 |
Dodanie projektovej dokumentácie a rozpočtu (výkazu výmeru) stavby "Rekoštrukcia striech na hlavnej budove školy" |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Ing. Vladimír Ovečka |
40483533 |
|
1 500,00 € |
17.10.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024 |
Objednávka kurz prvej pomoci pre žiakov školy v rámci KOŽAZU |
Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
53638611 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607347 |
|
50,00 € |
16.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |