Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0306/19
- Popis fakturovaného plnenia: osivo lucerna
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 2 232,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť