Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0236/19
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 6
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 64,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť