Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0235/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava strojov
- Dátum doručenia: 13.06.2019
- Celková hodnota: 2 246,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť