Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0226/19
- Popis fakturovaného plnenia: ROPOS 2Q
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 248,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť