Faktúra č. DFB0124/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Trnava
  • IČO: 00157988
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0124/19
  • Popis fakturovaného plnenia: albukol
  • Dátum doručenia: 29.03.2019
  • Celková hodnota: 737,11 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť