Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0069/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava Manitou
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 3 799,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť