Obstarávateľ
- Názov: Školské hospodárstvo Trnava
- IČO: 00157988
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0021/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava dojaren
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 1 377,12 €
- Dátum zverejnenia: 18.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť