Faktúra č. DFB0131/19

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0131/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vrecia sieťové 25 kg žlté
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/19
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť