DFB0165/20 |
fa za pracovné odevy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
860,38 € |
19.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0054/20 |
Objednávame si materiál v sume 170,63€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
170,63 € |
16.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0056/20 |
Objednávame si pracvné odevy podľa vlastného výberu v sume 860,38€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
860,38 € |
16.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0160/20 |
fa za šnek |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
KOTLY LOKCA |
36423084 |
|
87,00 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
460,90 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0053/20 |
Objednávame si šnek v sume 87€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
KOTLY LOKCA |
36423084 |
|
87,00 € |
12.10.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
0052/20 |
Objednávame si materiál v sume 460,90€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
460,90 € |
09.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0158/20 |
fa za ekohráčok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 050,27 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0021/20 |
fa telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,02 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0051/20 |
Objednávame si uhlie v sume 2050,27€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 050,27 € |
01.10.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0151/20 |
fa kuchynský odpad |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
785,90 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,24 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
440,22 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0020/20 |
fa za periodickú činnosť BOZP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/20 |
fa za periodickú činnosť BOZP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
353,38 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0049/20 |
Objednávame si čisiace prostriedky v sume 353,38€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
353,38 € |
21.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0157/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
29,98 € |
19.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |