DFB0056/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
277,12 € |
22.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
388,54 € |
21.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
52,75 € |
20.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/20 |
fa za opravu diagnostiky zariadení na úpravu vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
603,60 € |
17.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/20 |
fa za dezinfekčné a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
598,12 € |
16.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
8,50 € |
16.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
308,68 € |
16.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/20 |
fa za dezinfekciu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
109,44 € |
13.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
195,70 € |
13.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/20 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
13,20 € |
11.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0020/20 |
Objednávame si diagnostiku zariadení na úpravu vody a odstránenie závady v sume 603,60€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Filtrox Enviromental Engineering spol. s r.o. |
47549645 |
|
0,00 € |
08.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
0019/20 |
Objednávame si dezinfekčné a hygienické prostriedky v sume 598,12€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
598,12 € |
06.04.2020 |
|
|
05.05.2020 |
|
|
Objednávka |
0018/20 |
Objednávame si dezinfekt v sume 109,44€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
109,44 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Objednávka |
DFB0042/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
406,59 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,49 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/20 |
fa za rýchlovarne konvice, sáčky do vysavača , baterie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
306,68 € |
01.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0017/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,89 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/20 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/20 |
fa za hygienicke prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emil Krajčík s.r.o. |
36246204 |
|
132,48 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.03.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |