MAGNA Energia a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA Energia a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0159/14 | záloha za odber elektrickej energie na august 2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 29.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0003/14 | záloha za odber elektrickej energie za 11/2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 27.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0256/14 | záloha za dodávku elektrickej energie na 12/2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 26.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0277/14 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 500,23 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0002/14 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac január 2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 11.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0021/14 | záloha za odber el. energie za mesiac 02/2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 01.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0042/14 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac 03/2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 03.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0068/14 | záloha za odber elektrickej energie na mesiac 04/2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 26.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0116/14 | záloha za odber elektrickej energie na 06/2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 29.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0182/14 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac september 2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 25.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0211/14 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac 10/2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 24.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0001/15 | zálohová platba za odber elektrickej energie za 01/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 19.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0045/13 | záloha za elektrickú energiu na 03/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0091/13 | záloha za elektrickú energiu za 05/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 01.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0002/13 | záloha za elektrickú energiu za 06/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 05.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0136/13 | záloha za odber elek. energie na 07/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 27.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0161/13 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac 08/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 30.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0003/13 | záloha za odber elektrickej energie na 09/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 27.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0200/13 | záloha za elektrickú energiu za mesiac 10/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 24.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0002/13 | Záloha za elektrickú energiu za 01/2013 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 456,89 € | 01.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |