MAGNA Energia a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA Energia a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP0004/16 | Záloha za elektrickú energiu za 09/2016 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 421,81 € | 25.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0224/16 | Záloha za elektrickú energiu za 10/2016 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 421,81 € | 26.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0245/16 | Záloha za elektrickú energiu za 11/2016 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 421,81 € | 25.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0272/16 | Záloha za elektrickú energiu za 12/2016 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 421,81 € | 25.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0296/16 | Vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2016 - nedoplatok | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 579,35 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0001/17 | Záloha za elektrickú energiu za 01/2017 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 421,81 € | 27.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0001/15 | záloha za odber elektrickej energie za 02/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 30.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0040/15 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac 03/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0060/15 | záloha za odber elektrickej energie za 04/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 25.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0157/15 | záloha za odber elektrickej energie za 08/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 27.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0003/15 | záloha za odber elektrickej energie na mesiac júl 2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 25.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0180/15 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac 09/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 25.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0231/15 | Záloha za odber elektrickej energie za 11/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 23.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0082/15 | záloha za odber elektrickej energie na mesiac 05/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0107/15 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac 06/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 26.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0211/15 | Záloha za odber elektrickej energie za 10/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 25.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0255/15 | Záloha za odber elektrickej energie za 12/2015 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 26.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0001/16 | Záloha za odber elektrickej energie za 01/2016 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 457,31 € | 28.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0089/14 | záloha za odber el. energie na mesiac máj 2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 29.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFP0001/14 | záloha za odber elektrickej energie za mesiac júl 2014 | Škola v prírode Dobrá Voda | 34000232 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 433,93 € | 25.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |