DFB0067/21 |
režijné náklady za obedy |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
292,05 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0003/21 |
ukončenie školského roka |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jašter s r.o. |
36708364 |
|
272,00 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
91,53 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/21 |
za zhotovené kópie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
RICOH Slovakia s r.o. |
31331785 |
|
9,23 € |
28.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
166,13 € |
25.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0004/21 |
obed pre zamestnancov školy pri príležitosti ukončenia šk. roka 2020/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jašter s r.o. |
36708364 |
|
272,00 € |
21.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0060/21 |
vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
122,88 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/21 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/21 |
za služby podľa Zmluvy o dielo č. 1/2006 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Jakub Chylík DOT Hlohovec |
37251767 |
|
260,00 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/21 |
za pripojenie na SRP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Slovak telekom a. s. |
35763469 |
|
35,47 € |
01.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/21 |
príspevok zo SF na stravovanie za 05/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
86,92 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/21 |
režijné náklady za obedy 05/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Stredná odborná škola chemická |
17053811 |
|
290,28 € |
31.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
151,83 € |
31.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0062/21 |
služby v oblasti BOZP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
H & C Safety Group s. r. o. |
52724255 |
|
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/21 |
príprava vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Ing. Viera KARÁDYOVÁ |
34619038 |
|
1 200,00 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/21 |
spotreba elektrickej energie |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA ENERGIA a. s.Piešťany |
35743565 |
|
166,13 € |
26.05.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/21 |
vodné a stočné |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
Vodárenska spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
12,72 € |
10.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/21 |
za pripojenie na SRP |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
PATROL SLOVAKIA, s. r. o. |
47240351 |
|
148,20 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/21 |
za dodávku tepla 05/2021 |
Obchodná akadémia, Tehelná 4, Hlohovec |
31825061 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 513,06 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |