Faktúra č. 8384624013

Obstarávateľ
  • Názov: KIRA, n. o.
  • IČO: 52190820
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 8384624013
  • Popis fakturovaného plnenia: paušál
  • Dátum doručenia: 28.02.2026
  • Celková hodnota: 95,96 €
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť