MAGNA E.A. s.r.o.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0004/20 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 12/2019 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 133,78 € | 02.01.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0003/20 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2019 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 32,31 € | 02.01.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0055/20 | Záloha za spotrebu elekt. energie za 5/2020 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 94,68 € | 27.04.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFB0054/20 | Záloha za spotrebu elekt. energie za 5/2020 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 83,34 € | 27.04.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
DFB0052/20 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 03/2020 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 44,41 € | 31.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
DFB0067/20 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 04/2020 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 26,50 € | 30.04.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
DFB0074/20 | Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 94,68 € | 26.05.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB0073/20 | Záloha za spotrebu elekt. energie za 6/2020 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 83,34 € | 26.05.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB0077/20 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 05/2020 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 28,51 € | 31.05.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
DFB0089/20 | elektrika | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 21,96 € | 13.07.2020 | 15.08.2020 | Faktúra | |||||
DFB0100/20 | elektrika - vyúčtovanie | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 43,57 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB0092/20 | elektrika | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 94,68 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB0091/20 | elektrika | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 83,34 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
DFB0116/20 | elektrina | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 40,57 € | 09.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB0109/20 | elektrika | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 94,68 € | 03.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB0108/20 | elektrika | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 83,34 € | 03.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
DFB0131/20 | Magna elektrina | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 25,62 € | 08.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0124/20 | elektrina | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 94,68 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0123/20 | elektrina | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 83,34 € | 02.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFB0143/20 | Df 143 Magna elektrina -oprava základu dane 10/20/zo strany dodávateľa/ | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 30,70 € | 30.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra |