MAGNA E.A. s.r.o.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0105/15 | Záloha na spotrebu elektr.energie 12/2015 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 83,90 € | 26.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0110/15 | Vyúčtovanie spotreby elektr.energie-oprava základu dane | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 18,17 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0117/15 | Vyúčtovanie sporeby elektr.energie za rok 2015 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | -29,26 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0118/15 | Vyúčtovanie sporeby elektr.energie za rok 2015 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 64,17 € | 31.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0002/15 | Záloha na spotrebu elektr.energie 01/2015 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0022/15 | Záloha na spotrebu elektr.energie za 03/2015 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 210,47 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0031/15 | Záloha na spotrebu elektr.energie na apríl 2015 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 210,47 € | 25.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0038/15 | Záloha na spotrebu elektr.energie 05/2015 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 210,47 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0012/14 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0019/14 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0026/14 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 26.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0034/14 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0051/14 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFB0057/14 | Záloha na spotrebu elektr.energie | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0067/14 | Záloha na spotrebu elektr.energie | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0078/14 | záloha na spotrebu elektr.energie | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0095/14 | Záloha na spotrebu elektr.energie | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0105/14 | Záloha na spotrebu elektr.energie 12/2014 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0117/14 | Vyúčtovanie spotreby elektr.energie za rok 2014 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 341,42 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0004/14 | Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci | 36088269 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 181,05 € | 11.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |