DFB0049/24 |
DF Slovak Telekom Ba pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
26,72 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
01.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0048/24 |
DF Igor Polačik Remppol čistiace |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
44,18 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/24 |
DF Proxima Ba činnosť technika požiarnej ochrany |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PROXIMA s.r.o. |
31377661 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/24 |
DF VSE Košice plyn |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
957,90 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,65 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
DF encare Bratislava elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
148,06 € |
01.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/24 |
DF Hvezdarna a planetarium Brno učastnícky poplatok Mgr. Petrík + Mgr. Bodnárová |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Hvezdárna a planetárium Brno |
00101443 |
|
200,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/24 |
DF Poradca podnikatela pristup verejna správa |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Poradca podnikatela spol. s.r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/24 |
DF AJ Produkty Ba skriňa |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
442,80 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/24 |
DF Peter Markech Bojničky sieťky proti hmyzu do celej Hvezdárne HC |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Peter Markech |
40377971 |
|
911,14 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/24 |
DF Orange Ba mobily |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
92,69 € |
16.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/24 |
DF binari oprava a toner p. Ambrušová |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
60,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/24 |
DF Mgr. Maroš Kušnier Hlohovec kozmonauti 3d tlač |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Mgr. Maroš Kušnier |
43525768 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/24 |
DF Kvant Bratislava prenájom, servis softvér |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Kvant Show Producion, s.r.o. |
50628330 |
|
7 320,00 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/24 |
DF Binari Hlohovec oprava PC p. Maturkanič |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
binari s.r.o. |
52377270 |
|
230,00 € |
11.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/24 |
DF MG PZS Trenčín zdravotný dohľad |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
MG PZS s.r.o. |
36297143 |
|
513,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
46,02 € |
08.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/24 |
DF Agentura 208 Hlohovec reklamné predmety Csere 70.rokov |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
3 609,50 € |
07.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0029/24 |
DF Seminaria Praha školenie Mgr. Petrík |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Seminaria,s.r.o.. |
26426218 |
|
356,15 € |
06.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/24 |
DF Vodárenská spoločnosť Hlohovec vodné a stočné |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Vodarenska spoločnosť Hlohovec s.r.o. |
36255556 |
|
39,78 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/24 |
DF Soza Bratislava I. polrok 2024 licenčná zmluva-verejné použitie hud.diel |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
SOZA pre práva k autorským dielam |
00178454 |
|
199,16 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/24 |
DF Veolia Bratislava servisné a revízne činnosti |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Veolia Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
213,60 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/24 |
DF Východoslovenská energetika Košice záloha |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
957,90 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0028/24 |
DF Slovak Telekom Bratislava pevná linka TTSK |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
23,50 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/24 |
DF Miroslav Dvoran - MIDO -Music-Production prenájom svetelnej rampy Csereho astronomické dni dňa 1.3.2024 |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Miroslav Dvoran- MIDO-MUSIC PRODUCTIONS |
33434701 |
|
144,00 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/24 |
DF Remppol čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
Igor Polačik -REMPPOL |
30727952 |
|
103,74 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
DF encare Ba elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
148,06 € |
01.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/24 |
DF encare Ba elektrina |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
132,65 € |
01.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/24 |
DF Michal Knotek Panda kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci |
36088269 |
PANDA MK |
35111054 |
|
297,72 € |
29.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |